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2025年度甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站部门决算

时间:2026年09月07日 18:20 来源: 点击: 【字体:

目录


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)开展基础性农业科学技术研究、试验。主要承担、参加国家、省以及院列农业科学技术研究、试验任务,重点开展果树科研、作物育种、设施农业和栽培技术基础性研究;灌区节水农业、生态循环农业、农田资源高效利用、作物水肥一体化技术创新研究。(二)示范、推广科技成果。面向农村,发挥辐射带动作用,开展黑河灌区果树丰产栽培、设施农业、植物保护、节水灌溉、农田资源高效利用技术等高新技术的示范;促进科研成果的转化利用和推广工作。(三)引进、繁育、推广农作物良种。积极开展育种工作,选育新品种(系);引进、繁育、推广地区适应性强、区域优势强的优良品种。(四)保存果树种质资源。通过引进品种和自育新品种(系),不断丰富种质资源,为科研工作的开展提供基础条件。(五)开展科技服务、成果转化、人才培养、科技培训及科技协作。

二、机构设置

甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站设置5个职能科室:办公室、财务科、科研生产科、成果转化科、综合科;下设5个科研示范和成果转化机构:林果中心、设施农业中心、特色农业中心、贮藏保鲜中心、科技产业孵化中心。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站

               2025年度

          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,509.39

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

1,314.91

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

1,088.35


9


九、卫生健康支出

39

76.63


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,509.39

本年支出合计

57

2,479.89

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

9.71

年末结转和结余

59

39.20

总计

30

2,519.09

总计

60

2,519.09

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.

二、收入决算表

公开02表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站                                

2025年度

               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,509.39

2,509.39






206

科学技术支出

1,344.41

1,344.41






20602

基础研究

11.00

11.00






2060203

自然科学基金

5.00

5.00






2060208

科技人才队伍建设

6.00

6.00






20603

应用研究

1,333.41

1,333.41






2060301

机构运行

1,042.08

1,042.08






2060304

专项科研试制

291.33

291.33






208

社会保障和就业支出

1,088.35

1,088.35






20805

行政事业单位养老支出

1,050.56

1,050.56






2080502

事业单位离退休

965.02

965.02






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.26

48.26






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.28

37.28






20808

抚恤

37.32

37.32






2080801

死亡抚恤

37.32

37.32






20899

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46






2089999

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46






210

卫生健康支出

76.63

76.63






21011

行政事业单位医疗

76.63

76.63






2101102

事业单位医疗

22.58

22.58






2101103

公务员医疗补助

11.78

11.78






2101199

其他行政事业单位医疗支出

42.27

42.27






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站

                          2025年度

             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,479.89

1,959.52

520.37




206

科学技术支出

1,314.91

794.54

520.37




20602

基础研究

9.62


9.62




2060203

自然科学基金

3.62


3.62




2060208

科技人才队伍建设

6.00


6.00




20603

应用研究

1,305.29

794.54

510.75




2060301

机构运行

1,042.08

794.54

247.54




2060304

专项科研试制

263.21


263.21




208

社会保障和就业支出

1,088.35

1,088.35





20805

行政事业单位养老支出

1,050.56

1,050.56





2080502

事业单位离退休

965.02

965.02





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.26

48.26





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.28

37.28





20808

抚恤

37.32

37.32





2080801

死亡抚恤

37.32

37.32





20899

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46





2089999

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46





210

卫生健康支出

76.63

76.63





21011

行政事业单位医疗

76.63

76.63





2101102

事业单位医疗

22.58

22.58





2101103

公务员医疗补助

11.78

11.78





2101199

其他行政事业单位医疗支出

42.27

42.27





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站

                                2025年度

                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,509.39

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

1,314.91

1,314.91




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,088.35

1,088.35




9


九、卫生健康支出

41

76.63

76.63




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,509.39

本年支出合计

59

2,479.89

2,479.89


0.00

年初财政拨款结转和结余

28

9.71

年末财政拨款结转和结余

60

39.20

39.20



一般公共预算财政拨款

29

9.71


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,519.09

总计

64

2,519.09

2,519.09


0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站

              2025年度     

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,479.89

1,959.52

520.37

206

科学技术支出

1,314.91

794.54

520.37

20602

基础研究

9.62


9.62

2060203

自然科学基金

3.62


3.62

2060208

科技人才队伍建设

6.00


6.00

20603

应用研究

1,305.29

794.54

510.75

2060301

机构运行

1,042.08

794.54

247.54

2060304

专项科研试制

263.21


263.21

208

社会保障和就业支出

1,088.35

1,088.35


20805

行政事业单位养老支出

1,050.56

1,050.56


2080502

事业单位离退休

965.02

965.02


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.26

48.26


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.28

37.28


20808

抚恤

37.32

37.32


2080801

死亡抚恤

37.32

37.32


20899

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46


2089999

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46


210

卫生健康支出

76.63

76.63


21011

行政事业单位医疗

76.63

76.63


2101102

事业单位医疗

22.58

22.58


2101103

公务员医疗补助

11.78

11.78


2101199

其他行政事业单位医疗支出

42.27

42.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站

                                 2025年度

                       金额单位:万元

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

871.61

302

商品和服务支出

85.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

165.32

30201

办公费

15.29

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

70.32

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30204

手续费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

398.26

30206

电费

14.34

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.40

30207

邮电费

3.89

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

37.28

30208

取暖费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

43.53

30209

物业管理费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

54.05

30211

差旅费

29.56

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.86

30212

因公出国(境)费用

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

44.59

30213

维修(护)费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30214

租赁费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30215

会议费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,002.34

30216

培训费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

6.13

30217

公务接待费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

958.89

30218

专用材料费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30224

被装购置费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

37.32

30225

专用燃料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30226

劳务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30227

委托业务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30299

其他商品和服务支出

22.48




人员经费合计

1,873.95

公用经费合计

85.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站

                         2025年度                

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站                        

2025年度

           金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。



故本表无数据。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站

                                      2025年度

                                  金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.30





2.30







注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。


第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2519.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加215.48万元,增长9.35%,主要原因是人员经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2509.39万元,其中:财政拨款收入2509.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2479.89万元,其中:基本支出1959.52万元,占79.02%;项目支出520.37万元,占20.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2519.09万元。与上年相比,各增加215.48万元,增长9.35%。主要原因是人员经费支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,甘肃省农业科学院张掖节水农业试验站厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障科研项目经费(公益类)、四个农场定额补助专项、科研项目经费等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

科研项目经费(公益类)方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是:机构运行,2025年度决算数为1042.08万元,占财政拨款支出总额的41%,主要用于2025年在职人员工资及时足额发放,并保障试验站日常运转。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2479.89万元,较上年决算数增加176.81万元,增长7.68%。主要原因是人员经费支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2479.89万元,主要用于以下方面:科学技术支出1314.91万元,占53.02%;社会保障和就业支出1088.35万元,占43.89%;卫生健康支出76.63万元,占3.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.60万元,支出决算为2479.89万元,完成年初预算的284.20%。其中:

1.科学技术支出年初预算数为757.23万元,支出决算为1314.91万元,完成年初预算的173.65%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算数中包含上年结转项目经费支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为81.01万元,支出决算为1088.35万元,完成年初预算的1343.47%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加改制退休人员经费。

3.卫生健康支出年初预算数为34.36万元,支出决算为76.63万元,完成年初预算的223.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中医疗补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.52万元。其中:

人员经费1873.95万元,较上年决算数增加233.51万元,增长14.23%,主要原因是新增公开招聘人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。

公用经费85.56万元,较上年决算数减少123.43万元,下降59.06%,主要原因是落实节约要求,从严压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2025年没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是我单位近两年没有公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主我单位没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有进行公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2025年没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是我单位近两年没有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度没有举行大型会议,无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度没有举行培训,无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1040.98万元,占一般公共预算项目支出总额的41.48%。组织对“科研项目经费(公益类)”“四个农场定额补助专项”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1114.32万元。从评价情况来看,2025年度我单位各项指标基本完成,各项工作管理均已基本实现年初既定目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映科研项目经费(公益类)、四个农场定额补助专项、人才发展专项等3个项目绩效自评结果。

1.“科研项目经费(公益类)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为793.44万元,执行数为793.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是人员工资及时足额发放;二是保障试验站日常运转。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标设置还需进一步完善;二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施:一是根据项目要求规范设置绩效目标数值,科学合理设置项目绩效目标;二是积极推进项目实施进度和资金支付。“科研项目经费(公益类)”项目绩效自评情况:该项目自评得分98分,自评结果为“优”。

2.“四个农场定额补助专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.34分。项目全年预算数为247.54万元,执行数为247.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保试验场人员单位部分的社保缴纳;二是确保供养人员的生活补助支出。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标设置还需进一步完善;二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施:一是根据项目要求规范设置绩效目标数值,科学合理设置项目绩效目标;二是积极推进项目实施进度和资金支付。“四个农场定额补助专项”项目绩效自评情况:该项目自评得分98.34分,自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 附件1:2025年度单位整体自评报告.doc 

            附件2:2025年单位整体、项目绩效自评表.xlsx